Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OFICINA MECANICA ROTA 386 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4288 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANT |
560,00 |
1.120,00 |
10.00 |
PORCA DE RODA OSCILANTE |
22,60 |
226,00 |
1.00 |
TAMPA DE TANQUE PLASTICO |
92,40 |
92,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANT PORCA DE RODA OSCILANTE TAMPA DE TANQUE PLASTICO |
1.438,40 |
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19/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANT
PORCA DE RODA OSCILANTE
TAMPA DE TANQUE PLASTICO
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1.438,40 |
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20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4288/2024
OFICINA MECANICA ROTA 386 - 9657 |
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1.438,40 |
TOTAL |
1.438,40 |
1.438,40 |
1.438,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.