Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SCHULER WEB E INFORMAÇÃO JORNALISTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4292 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1000.00 |
LIVROS COLORINDO MINHA CIDADE 2 PAGINAS |
13,49 |
13.490,00 |
1000.00 |
LIVRO DE HISTORIA EM QUADRINHOS CONHECENDO A CIDADE |
15,99 |
15.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
LIVROS COLORINDO MINHA CIDADE 2 PAGINAS LIVRO DE HISTORIA EM QUADRINHOS CONHECENDO A CIDADE |
29.480,00 |
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17/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/55836677; 890/55836751; |
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29.480,00 |
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19/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4292/2024
SCHULER WEB E INFORMAÇÃO JORNALISTICA LTDA - 10681 |
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29.480,00 |
TOTAL |
29.480,00 |
29.480,00 |
29.480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.