Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4294 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD 20MM C/100MT |
756,00 |
1.512,00 |
30.00 |
UNIÃO DE COM 20MX 20 COM PEAD |
25,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD 20MM C/100MT UNIÃO DE COM 20MX 20 COM PEAD |
2.262,00 |
|
|
19/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
2.262,00 |
|
10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.262,00 |
TOTAL |
2.262,00 |
2.262,00 |
2.262,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.