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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4369 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTAD NO CRAS 2.524,39 2.524,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTAD NO CRAS 2.524,39
25/07/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTAD NO CRAS 2.463,80
30/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTAD NO CRAS. 2.463,80
04/11/2024 Estorno de saldo empenhado a maior após sobra de liquidação do objeto. -60,59
TOTAL 2.463,80 2.463,80 2.463,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.