Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4369 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTAD NO CRAS |
2.524,39 |
2.524,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTAD NO CRAS |
2.524,39 |
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25/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTAD NO CRAS
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2.463,80 |
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30/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PLACA JCK 3H40 LOTAD NO CRAS. |
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2.463,80 |
TOTAL |
2.524,39 |
2.463,80 |
2.463,80 |
SALDO A PAGAR |
60,59 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.