Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
437 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO INTERNET |
3,95 |
316,00 |
2.00 |
MEMORIA DDR4 |
195,50 |
391,00 |
1.00 |
WEB CAM 720 P PARA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
98,00 |
98,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO INTERNET MEMORIA DDR4 WEB CAM 720 P PARA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
805,00 |
|
|
25/01/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
805,00 |
|
29/01/2024 |
Pagamento de Empenho 437/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
805,00 |
TOTAL |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.