Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4403 |
Data de lançamento: |
27/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMINAL OLHAL 08MM |
1,00 |
4,00 |
8.00 |
ABRAÇADEIRA PLASTICA |
1,00 |
8,00 |
9.00 |
FIO INSTALAÇÃO MARRON MOTONIVELADORA CASE |
7,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TERMINAL OLHAL 08MM ABRAÇADEIRA PLASTICA FIO INSTALAÇÃO MARRON MOTONIVELADORA CASE |
75,00 |
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27/06/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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75,00 |
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10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4403/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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75,00 |
TOTAL |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.