Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ROGERIO FABIANO ZANDONA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4432 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
35 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
SERVIÇO DE TROCAR E REGULAR BICOS INJETORES |
60,00 |
360,00 |
6.00 |
SERVIÇOS DE TESTAR E REPARAR UNIDADES |
120,00 |
720,00 |
1.00 |
RETIFICA VALVULAS SEDES |
810,00 |
810,00 |
1.00 |
APLAINAR CABEÇOTE |
690,00 |
690,00 |
1.00 |
RETIFICA VALVULAS |
810,00 |
810,00 |
1.00 |
ESMIRILHAR VALVULA |
810,00 |
810,00 |
1.00 |
LIMPEZA QUIMICA |
400,00 |
400,00 |
1.00 |
MONTAR VALVULAS |
350,00 |
350,00 |
1.00 |
SERVIÇO CABEÇOTE E RADIADOR |
4.100,00 |
4.100,00 |
1.00 |
DIAGNOSTICO ELETRONICO |
350,00 |
350,00 |
1.00 |
LIMPEZA VALVULA TERMOSTATICA |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
SERVIÇO DE TROCAR E REGULAR BICOS INJETORES SERVIÇOS DE TESTAR E REPARAR UNIDADES RETIFICA VALVULAS SEDES APLAINAR CABEÇOTE RETIFICA VALVULAS ESMIRILHAR VALVULA LIMPEZA QUIMICA MONTAR VALVULAS SERVIÇO CABEÇOTE E RADIADOR DIAGNOSTICO ELETRONICO LIMPEZA VALVULA TERMOSTATICA |
10.150,00 |
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09/07/2024 |
SERVIÇO DE TROCAR E REGULAR BICOS INJETORES
SERVIÇOS DE TESTAR E REPARAR UNIDADES
RETIFICA VALVULAS SEDES
APLAINAR CABEÇOTE
RETIFICA VALVULAS
ESMIRILHAR VALVULA
LIMPEZA QUIMICA
MONTAR VALVULAS
SERVIÇO CABEÇOTE E RADIADOR
DIAGNOSTICO ELETRONICO
LIMPEZA VALVULA TERMOSTATICA
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|
10.150,00 |
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10/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4432/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.150,00 |
TOTAL |
10.150,00 |
10.150,00 |
10.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.