Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4444 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1190.74 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE AGRICULTURA |
6,42 |
7.644,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE AGRICULTURA |
7.644,57 |
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24/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7540; 001/7550; 001/7549; 001/7547; 001/7543; |
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7.644,54 |
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25/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4444/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.644,54 |
06/08/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior. |
-0,03 |
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TOTAL |
7.644,54 |
7.644,54 |
7.644,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.