Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4487 |
Data de lançamento: |
01/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201) |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.50 |
PEDRA BRITA |
117,90 |
412,65 |
6.00 |
FERRO VERGALHAO 4,2 |
16,80 |
100,80 |
6.00 |
FERRO VERGALHAO 8,00M |
37,90 |
227,40 |
10.00 |
CIMENTO VOTORAN |
39,80 |
398,00 |
5.00 |
CAL HIDRATADA |
16,90 |
84,50 |
4.00 |
AREIA MEDIA |
203,00 |
812,00 |
2.00 |
ARAME COZIDO 1KG |
26,50 |
53,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2024 |
PEDRA BRITA FERRO VERGALHAO 4,2 FERRO VERGALHAO 8,00M CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADA AREIA MEDIA ARAME COZIDO 1KG |
2.088,35 |
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24/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/675; |
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2.088,35 |
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25/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4487/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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2.088,35 |
TOTAL |
2.088,35 |
2.088,35 |
2.088,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.