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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4487 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201)
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.50 PEDRA BRITA 117,90 412,65
6.00 FERRO VERGALHAO 4,2 16,80 100,80
6.00 FERRO VERGALHAO 8,00M 37,90 227,40
10.00 CIMENTO VOTORAN 39,80 398,00
5.00 CAL HIDRATADA 16,90 84,50
4.00 AREIA MEDIA 203,00 812,00
2.00 ARAME COZIDO 1KG 26,50 53,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 PEDRA BRITA FERRO VERGALHAO 4,2 FERRO VERGALHAO 8,00M CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADA AREIA MEDIA ARAME COZIDO 1KG 2.088,35
24/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 001/675; 2.088,35
25/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4487/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 2.088,35
TOTAL 2.088,35 2.088,35 2.088,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.