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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4509 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 RELE FOTO CELULA 34,50 517,50
13.00 REATOR VAPOR SODIO 136,50 1.774,50
11.00 LAMPADA VAPOR SODIO 59,75 657,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 RELE FOTO CELULA REATOR VAPOR SODIO LAMPADA VAPOR SODIO 2.949,25
01/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 2.949,25
25/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4509/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 2.949,25
TOTAL 2.949,25 2.949,25 2.949,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.