O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 455 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. 0,00 35.758,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. 35.758,16
25/01/2024 Referente à folha de pagamento Prefeitura de 01/2024. 35.758,16
25/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES 562,51
25/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES 776,78
25/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES 1.379,31
25/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES 2.331,30
25/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES 3.453,27
25/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES 3.576,38
31/01/2024 Pagamento de Empenho 455/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 23.678,61
TOTAL 35.758,16 35.758,16 35.758,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 25/01/2024 562,51 Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 25/01/2024 776,78 Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal 25/01/2024 1.379,31 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 25/01/2024 2.331,30 Lançada
Consignado B. Bansicredi 25/01/2024 3.453,27 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 25/01/2024 3.576,38 Lançada
TOTAL   12.079,55