Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOELSON GILMAR BRANCHER |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4609 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5000.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES |
0,14 |
700,00 |
5000.00 |
FAAS FICHA DE ATENDIMENTO |
0,14 |
700,00 |
2.00 |
BANNER PERSONALIZADO |
180,00 |
360,00 |
1000.00 |
FOLDER COLORIDO SAUDE |
0,67 |
670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECEITUARIO SIMPLES FAAS FICHA DE ATENDIMENTO BANNER PERSONALIZADO FOLDER COLORIDO SAUDE |
2.430,00 |
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04/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.430,00 |
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12/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4609/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.430,00 |
TOTAL |
2.430,00 |
2.430,00 |
2.430,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.