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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4637 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO E FERIAS julho 2024. 0,00 4.182,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO E FERIAS julho 2024. 4.182,31
05/07/2024 Referente a férias e rescisões mês 07/2024. 4.182,31
05/07/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES 233,40
16/07/2024 Pagamento de Empenho 4637/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.948,91
TOTAL 4.182,31 4.182,31 4.182,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 05/07/2024 233,40 Lançada
TOTAL   233,40