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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OFICINA MECANICA NADAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4671 Data de lançamento: 08/07/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DE TRAVESSAS, GIRO PISTÃO DO CAMINHÃO PAC PLACA IVM 7A50 LOTADO NA SEC DE OBRAS. 3.880,00 3.880,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2024 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE CONCERTO DE TRAVESSAS, GIRO PISTÃO DO CAMINHÃO PAC PLACA IVM 7A50 LOTADO NA SEC DE OBRAS. 3.880,00
08/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 3.880,00
07/08/2024 Pagamento de Empenho 4671/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.880,00
TOTAL 3.880,00 3.880,00 3.880,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.