Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDEMIR ELOY DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4700 |
Data de lançamento: |
08/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA JAT 4E05 LOTADO NA SEC DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
40,00 |
240,00 |
1.00 |
HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO PLACA JAT 4E05 LOTADO NA SEC DE SAUDE. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. HIGIENIZAÇÃO COMPLETA. |
390,00 |
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08/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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390,00 |
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26/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4700/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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390,00 |
TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.