Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4809 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5000.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS BRANCAS PLASTICAS COM ALÇAS GRAVAÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS. |
0,99 |
4.925,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS BRANCAS PLASTICAS COM ALÇAS GRAVAÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS. |
4.925,00 |
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09/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS BRANCAS PLASTICAS COM ALÇAS GRAVAÇÃO DE CAMPANHAS PREVENTIVAS.
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4.925,00 |
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12/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2024
NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA ME - 8091 |
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4.925,00 |
TOTAL |
4.925,00 |
4.925,00 |
4.925,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.