Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4835 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2021.47 |
EMPENHO POR ESTIMATIVAGASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULOS DA SEC DE SAUDE . |
6,05 |
12.229,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVAGASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULOS DA SEC DE SAUDE . |
12.229,90 |
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09/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7578; 001/7575; 001/7572; 001/7570; 001/7569; 001/7568; 001/7619; 001/7612; 001/7613; 001/7614; 001/7615; 001/7616; |
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12.229,90 |
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14/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4835/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.229,90 |
TOTAL |
12.229,90 |
12.229,90 |
12.229,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.