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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4866 Data de lançamento: 12/07/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR 59,75 597,50
10.00 REATOR SODIO 250 W 136,50 1.365,00
1.00 RELE FOTO ELETRICO 220 V 34,50 34,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2024 LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR REATOR SODIO 250 W RELE FOTO ELETRICO 220 V 1.997,00
09/08/2024 LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR REATOR SODIO 250 W RELE FOTO ELETRICO 220 V 1.997,00
13/08/2024 Pagamento de Empenho 4866/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.997,00
TOTAL 1.997,00 1.997,00 1.997,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.