Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4866 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR |
59,75 |
597,50 |
10.00 |
REATOR SODIO 250 W |
136,50 |
1.365,00 |
1.00 |
RELE FOTO ELETRICO 220 V |
34,50 |
34,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR REATOR SODIO 250 W RELE FOTO ELETRICO 220 V |
1.997,00 |
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|
09/08/2024 |
LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR
REATOR SODIO 250 W
RELE FOTO ELETRICO 220 V
|
|
1.997,00 |
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13/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4866/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.997,00 |
TOTAL |
1.997,00 |
1.997,00 |
1.997,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.