Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4903 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Complemento Salarial Piso Nacional Enfermagem |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Complemento do Piso Nacional da Enfermagem |
Conta de Despesa: |
3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Complemento Piso Enfermagem FOLHA PAGAMENTO JULHO 2024 |
0,00 |
98,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
Complemento Piso Enfermagem FOLHA PAGAMENTO JULHO 2024 |
98,45 |
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12/07/2024 |
Referente a folha de pagamente Prefeitura mês 07/2024. |
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98,45 |
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30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4903/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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98,45 |
TOTAL |
98,45 |
98,45 |
98,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.