Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4919 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO POLOS DE ACADEMIA DE SAÚDE (4500) |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO 2024 |
0,00 |
2.290,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA PAGAMENTO JULHO 2024 |
2.290,28 |
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12/07/2024 |
Referente a folha de pagamente Prefeitura mês 07/2024. |
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2.290,28 |
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12/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA |
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142,91 |
12/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: ACADEMIA PÚBLICA |
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184,94 |
30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4919/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.962,43 |
TOTAL |
2.290,28 |
2.290,28 |
2.290,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS |
12/07/2024 |
142,91 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
12/07/2024 |
184,94 |
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Lançada |
TOTAL |
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327,85 |
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