Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4940 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.A FOLHA PAGAMENTO JULHO 2024 |
0,00 |
3.431,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.A FOLHA PAGAMENTO JULHO 2024 |
3.431,68 |
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12/07/2024 |
Referente a folha de pagamente Prefeitura mês 07/2024. |
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3.431,68 |
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12/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SECRETARIO |
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48,59 |
12/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: SECRETARIO |
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313,91 |
30/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4940/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.069,18 |
TOTAL |
3.431,68 |
3.431,68 |
3.431,68 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/07/2024 |
48,59 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
12/07/2024 |
313,91 |
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Lançada |
TOTAL |
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362,50 |
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