Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4957 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FOLHA PAGAMENTO JULHO 2024 |
0,00 |
1.412,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FOLHA PAGAMENTO JULHO 2024 |
1.412,00 |
|
|
12/07/2024 |
Referente a folha de pagamente Prefeitura mês 07/2024. |
|
1.412,00 |
|
20/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4957/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.412,00 |
TOTAL |
1.412,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.