Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5029 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVO |
12,00 |
240,00 |
50.00 |
LUVA 32 |
2,50 |
125,00 |
20.00 |
LUVA SOLDAVEL 40MM |
4,00 |
80,00 |
50.00 |
TUBO 20MM |
15,00 |
750,00 |
12.00 |
TUBO 40MM |
51,00 |
612,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLA ADESIVO LUVA 32 LUVA SOLDAVEL 40MM TUBO 20MM TUBO 40MM |
1.807,00 |
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17/07/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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1.807,00 |
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06/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5029/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.807,00 |
TOTAL |
1.807,00 |
1.807,00 |
1.807,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.