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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDRE KICH

Dados do Empenho
Número do empenho: 5048 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SAVEIRO PLACA AWG6621LOTADA NA SEC DE OBRAS DOADA PELA RECEITA FEDERAL. 419,00 419,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SAVEIRO PLACA AWG6621LOTADA NA SEC DE OBRAS DOADA PELA RECEITA FEDERAL. 419,00
18/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 419,00
13/08/2024 Pagamento de Empenho 5048/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 419,00
TOTAL 419,00 419,00 419,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.