Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
514 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. |
0,00 |
2.427,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. |
2.427,28 |
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25/01/2024 |
Referente à folha de pagamento Prefeitura de 01/2024. |
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2.427,28 |
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25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIO |
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197,27 |
31/01/2024 |
Pagamento de Empenho 514/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.230,01 |
TOTAL |
2.427,28 |
2.427,28 |
2.427,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
25/01/2024 |
197,27 |
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Lançada |
TOTAL |
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197,27 |
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