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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 514 Data de lançamento: 25/01/2024
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. 0,00 2.427,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/01/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. 2.427,28
25/01/2024 Referente à folha de pagamento Prefeitura de 01/2024. 2.427,28
25/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS, Centro de Custo: SECRETARIO 197,27
31/01/2024 Pagamento de Empenho 514/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.230,01
TOTAL 2.427,28 2.427,28 2.427,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 25/01/2024 197,27 Lançada
TOTAL   197,27