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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5177 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA. 4.128,50 4.128,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA. 4.128,50
29/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 4.128,50
06/08/2024 Pagamento de Empenho 5177/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.128,50
TOTAL 4.128,50 4.128,50 4.128,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.