Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5189 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201) |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO MAÇIÇO |
0,62 |
310,00 |
630.00 |
TIJOLO 6 FUROS. |
0,98 |
617,40 |
10.00 |
CIMENTO VOTORAN |
38,90 |
389,00 |
6.00 |
CAL HIDRATADO. |
16,90 |
101,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO MAÇIÇO TIJOLO 6 FUROS. CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADO. |
1.417,80 |
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06/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO MAÇIÇO
TIJOLO 6 FUROS.
CIMENTO VOTORAN
CAL HIDRATADO.
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1.417,80 |
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06/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5189/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.417,80 |
TOTAL |
1.417,80 |
1.417,80 |
1.417,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.