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Última atualização realizada em 18/09/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5191 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201)
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA 117,90 589,50
4.00 FERRO VERGALHÃO 4,2 16,80 67,20
4.00 FERRO VERGALHÃO 8,00M 37,90 151,60
21.00 CIMENTO VOTORAN 38,90 816,90
8.00 CAL HIDRATADA 16,90 135,20
4.00 AREIA MEDIA 203,00 812,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA FERRO VERGALHÃO 4,2 FERRO VERGALHÃO 8,00M CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADA AREIA MEDIA 2.572,40
06/08/2024 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRITA FERRO VERGALHÃO 4,2 FERRO VERGALHÃO 8,00M CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADA AREIA MEDIA 2.572,40
06/08/2024 Pagamento de Empenho 5191/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.572,40
TOTAL 2.572,40 2.572,40 2.572,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.