Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
522 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. |
0,00 |
589,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO 2024. |
589,21 |
|
|
25/01/2024 |
Referente à folha de pagamento Prefeitura de 01/2024. |
|
589,21 |
|
25/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
|
|
124,08 |
20/02/2024 |
Pagamento de Empenho 522/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
465,13 |
TOTAL |
589,21 |
589,21 |
589,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
25/01/2024 |
124,08 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
124,08 |
|
|