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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 5220 Data de lançamento: 30/07/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA 80,00 80,00
1.00 GARFO CARDAN FORD. PARA CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313 LOTADO NA SEC DE OBRAS. 140,00 140,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CRUZETA GARFO CARDAN FORD. PARA CAMINHÃO CARGO PLACA IQL 2313 LOTADO NA SEC DE OBRAS. 220,00
30/07/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 220,00
15/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5220/2024 COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD - 736 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.