Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5239 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
450.73 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA SEC DE AGRICULTURA. |
6,05 |
2.726,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO DA SEC DE AGRICULTURA. |
2.726,90 |
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10/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7702; 001/7701; 001/7709; 001/7757; 001/7756; 001/7755; |
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2.726,89 |
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16/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.726,89 |
04/12/2024 |
ANULADO NESTA DATA |
-0,01 |
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TOTAL |
2.726,89 |
2.726,89 |
2.726,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.