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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RC ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5329 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190)
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município. 3.000,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município. 3.000,00
09/08/2024 Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município. 1.000,00
14/08/2024 REF AO MÊS DE JULHO DE 2024 HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município.. 1.000,00
30/08/2024 Liquidado nesta data referente faturamento mês Agosto/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/215; 1.000,00
04/09/2024 Débito nesta data referente pagamento de serviço de assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Assistência Social deste município, coforme faturamento mês Agosto/2024, contrato n° 39/2023. 1.000,00
15/10/2024 Liquidado nesta data referente faturamento mês Setembro/2024 Conforme Nota Fiscal Nº E/224; 1.000,00
17/10/2024 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO DE ASSESSORIA E APOIO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME 3° ADITIVO CONTRATO N° 39/2023, NF 224. 1.000,00
TOTAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.