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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OFICINA MECANICA NADAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5361 Data de lançamento: 01/08/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PRANCHA PLACA NND 6A35 LOTADO NA SEC DE OBRAS. 946,00 946,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO PRANCHA PLACA NND 6A35 LOTADO NA SEC DE OBRAS. 946,00
01/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 946,00
30/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5361/2024 OFICINA MECANICA NADAL LTDA - 1131 946,00
TOTAL 946,00 946,00 946,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.