Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5368 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA |
129,99 |
129,99 |
1.00 |
PILHA PALITO COM 8 |
19,99 |
19,99 |
1.00 |
PLIHA HIPER PQEUENA COM 8 |
15,99 |
15,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PILHA PALITO COM 8 PLIHA HIPER PQEUENA COM 8 |
165,97 |
|
|
01/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
165,97 |
|
20/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5368/2024
VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 |
|
|
165,97 |
TOTAL |
165,97 |
165,97 |
165,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.