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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARGARETE MARAFON DURANTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5419 Data de lançamento: 05/08/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS PESSOAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MARGARETE MARAFON DURANTI. VIAGEM A SAPIRANGA NO DIA 05/08/2024 IDA E RETRONO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. 153,65 153,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR MARGARETE MARAFON DURANTI. VIAGEM A SAPIRANGA NO DIA 05/08/2024 IDA E RETRONO MESMO DIA COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. 153,65
05/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 153,65
14/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2024 MARGARETE MARAFON DURANTI - 4510 153,65
TOTAL 153,65 153,65 153,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.