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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDEMIR ELOY DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5503 Data de lançamento: 06/08/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSP. ESCOLAR C/RECURSOS MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMFROME MEMORANDO EM ANEXO 150,00 300,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2024 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM DO ONIBUS ESCOLAR PLACA IWB8689 LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO COMFROME MEMORANDO EM ANEXO 300,00
06/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 300,00
28/08/2024 Pagamento de Empenho 5503/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 300,00
TOTAL 300,00 300,00 300,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.