Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELOIR MULLER - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5536 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
ALIMENTAÇÃO PARA CRECHES E PRE ESCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL |
2.595,73 |
2.595,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REDE DE ENSINO MUNICIPAL |
2.595,73 |
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06/08/2024 |
Conforme liquidação parcial Nota Fiscal Nº 001/864; |
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2.595,73 |
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26/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5536/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.595,73 |
TOTAL |
2.595,73 |
2.595,73 |
2.595,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.