Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CLARO SA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
558 |
Data de lançamento: |
25/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
empenho referente a pagamento de despesas com telefonia movel. |
1.650,77 |
1.650,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/01/2024 |
empenho referente a pagamento de despesas com telefonia movel. |
1.650,77 |
|
|
06/02/2024 |
empenho referente a pagamento de despesas com telefonia movel.
|
|
1.650,77 |
|
09/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 558/2024
CLARO SA - 9941 |
|
|
1.650,77 |
TOTAL |
1.650,77 |
1.650,77 |
1.650,77 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.