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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5607 Data de lançamento: 08/08/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO (4500)
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TI NOS COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 985,00 985,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2024 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE TI NOS COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAUDE COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. 985,00
08/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 985,00
20/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5607/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10737 985,00
TOTAL 985,00 985,00 985,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.