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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5640 Data de lançamento: 13/08/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA CRISTIANO ROGERIO DA SILVA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/2024 E RETORNO DIA 15/08/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. 307,30 307,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA CRISTIANO ROGERIO DA SILVA VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 14/08/2024 E RETORNO DIA 15/08/2024 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. 307,30
13/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 307,30
21/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5640/2024 CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 307,30
TOTAL 307,30 307,30 307,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.