Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5691 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1476.57 |
DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS. |
6,53 |
9.642,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2024 |
DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS. |
9.642,00 |
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05/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/7780; 001/7791; 001/7782; 001/7790; 001/7784; 001/7781; 001/7783; |
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9.641,38 |
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05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: DIESEL COMUM PARA USO DA SEC DE OBRAS.. |
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9.641,38 |
04/12/2024 |
ANULADO NESTA DATA |
-0,62 |
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TOTAL |
9.641,38 |
9.641,38 |
9.641,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.