Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MARCO ANTONIO DE LIMA SOUZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5697 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TABELIONATO. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
195,99 |
195,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TABELIONATO. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO |
195,99 |
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14/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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195,99 |
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02/09/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5697/2024
MARCO ANTONIO DE LIMA SOUZA - 9084 |
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195,99 |
TOTAL |
195,99 |
195,99 |
195,99 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.