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Última atualização realizada em 02/09/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HOTEL SAVOY

Dados do Empenho
Número do empenho: 5712 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO VEICULO DO GABINETE
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO VEICULO PLACA JCA4F81 LOTADO NO GABINETE, COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTACIONAMENTO VEICULO PLACA JCA4F81 LOTADO NO GABINETE, COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 30,00
15/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 30,00
26/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5712/2024 HOTEL SAVOY - 10765 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.