Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5729 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AÇÕES EMENDAS INDIVIDUAIS CUSTEIO SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA 2024 |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E CAMERAS DE MONITORAMENTO. HD |
195,80 |
783,20 |
1.00 |
CABO CFTV BIPOLAR. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. |
185,90 |
185,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E CAMERAS DE MONITORAMENTO. HD CABO CFTV BIPOLAR. PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. |
969,10 |
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19/08/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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969,10 |
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26/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5729/2024
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10737 |
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969,10 |
TOTAL |
969,10 |
969,10 |
969,10 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.