O Município de Sagrada Família - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5751 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. 0,00 46.439,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. 46.439,98
19/08/2024 Liquidado nesta data referente à Folha de Pagamento mês 08/2024. 46.439,98
19/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES 62,54
19/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES 698,13
19/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES 1.088,08
19/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES 2.163,88
19/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES 3.652,48
19/08/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES 3.855,43
30/08/2024 Pagamento de Empenho 5751/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 34.919,44
TOTAL 46.439,98 46.439,98 46.439,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS 19/08/2024 62,54 Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 19/08/2024 698,13 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 19/08/2024 1.088,08 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 19/08/2024 2.163,88 Lançada
Consignado Caixa Econômica Federal 19/08/2024 3.652,48 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 19/08/2024 3.855,43 Lançada
TOTAL   11.520,54