Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5807 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. |
0,00 |
319,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. |
319,51 |
|
|
19/08/2024 |
Liquidado nesta data referente à Folha de Pagamento mês 08/2024. |
|
319,51 |
|
19/09/2024 |
Pagamento de Empenho 5807/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
319,51 |
TOTAL |
319,51 |
319,51 |
319,51 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.