Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5830 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. |
0,00 |
2.533,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. |
2.533,19 |
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19/08/2024 |
Liquidado nesta data referente à Folha de Pagamento mês 08/2024. |
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2.533,19 |
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19/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO VICE PREFEITO, Centro de Custo: VICE PREFEITO |
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352,80 |
19/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: GABINETE DO VICE PREFEITO, Centro de Custo: VICE PREFEITO |
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1.172,61 |
30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5830/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.007,78 |
TOTAL |
2.533,19 |
2.533,19 |
2.533,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
19/08/2024 |
352,80 |
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Lançada |
Consignado B. Bansicredi |
19/08/2024 |
1.172,61 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.525,41 |
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