Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5832 |
Data de lançamento: |
19/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
UNIDADE SUBORDINADA |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃDO DA SEC. DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAG.MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. |
0,00 |
3.550,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/08/2024 |
FOLHA DE PAG.MES FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO de 2024. |
3.550,07 |
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19/08/2024 |
Liquidado nesta data referente à Folha de Pagamento mês 08/2024. |
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3.550,07 |
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19/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN.DA INDUSTRIA COM. DESP. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETÁRIO |
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66,35 |
19/08/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN.DA INDUSTRIA COM. DESP. E TURISMO, Centro de Custo: SECRETÁRIO |
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324,82 |
30/08/2024 |
Pagamento de Empenho 5832/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.158,90 |
TOTAL |
3.550,07 |
3.550,07 |
3.550,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
19/08/2024 |
66,35 |
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Lançada |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
19/08/2024 |
324,82 |
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Lançada |
TOTAL |
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391,17 |
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