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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAIQUIELI OTERO VIEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5864 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 26 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE FUTEBOL PARA O CRAS 1.700,00 10.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE FUTEBOL PARA O CRAS 10.200,00
26/08/2024 Liquidado nesta data conforme memorando CRAS n° 267/2024 no valor da DANFE Nº E/2; 1.700,00
30/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE INSTRUTOR/OFICINEIRO DE FUTEBOL DO CRAS, CONFORME MEMORANDO CRAS N° 267/2024. HISTÓRICO DO EMPENHO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE FUTEBOL PARA O CRAS. 1.700,00
03/10/2024 Liquidado nesta data Conforme memorando CRAS n°306/2024 solicitando o pagamento da Nota Fiscal Nº E/3; 1.700,00
08/10/2024 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE FUTEBOL PARA O CRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO ENCAMINHADA PELO MEMORANDO CRAS N° 306/2024, NFS-e N° 3. 1.700,00
01/11/2024 Liquidado nesta data Conforme Nota Fiscal Nº E/4; 1.700,00
08/11/2024 DÉBITO NESTA DATA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AULAS DE FUTEBOL PARA O CRAS, CONFORME CONTRATO N° 56/2024. PAGAMENTO EMPENHO N° 5864/2024, CONFORME NF­e N° 4. MAIQUIELI OTERO VIEIRA - 10260 1.700,00
TOTAL 10.200,00 5.100,00 5.100,00
SALDO A PAGAR 5.100,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.