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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5920 Data de lançamento: 21/08/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER 435/436 COMPATIVEL. PARA USO CENTRO ADMNISTRATIVO. 121,90 609,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/08/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER 435/436 COMPATIVEL. PARA USO CENTRO ADMNISTRATIVO. 609,50
21/08/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 609,50
03/09/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5920/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10737 609,50
TOTAL 609,50 609,50 609,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.